Fakturahåndtering
Falck har indført et nyt system til håndtering af fakturaer. Derfor er følgende retningslinjer gældende fra 1. november 2008:
- Alle fakturaer og følgesedler skal påføres navn eller initialer på jeres reference hos Falck samt referencens stationsnummer og/eller afdelingsnummer.
- For underleverandørers vedkommende skal Falcks EVA-opgavenummer ligeledes fremgå af fakturaen.
Alle papirfakturaer skal sendes til Falcks centrale kreditorbogholderi:
Navn på rette Falck-selskab (se i nedenstående liste over Falck-selskaber)
Att. Kreditorbogholderiet
Trindsøvej 4-10
8000 Århus C
Sendes fakturaen via e-mail, anvendes adressen til det relevante selskab:
Fakturaer fremsendt til enhver anden adresse end de ovennævnte vil opleve en længere behandlingstid. Forsinkelse, som kan henføres til manglende efterlevelse af ovenstående, honoreres ikke med rentebetaling.
Ligeledes er følgende gældende:
- Falcks Kreditorbogholderi kan beslutte at returnere en faktura, der er fremsendt uden de fornødne oplysninger om reference og station/afdeling.
- Såfremt en rekvirent afgiver en bestilling uden at angive referencenavn eller -initialer og stationsnummer eller afdelingsnummer, er det leverandørens opgave at sikre, at disse informationer indhentes hos rekvirenten. Referencenavn eller -initialer er som regel bestillerens navn eller initialer. Stationsnummer/afdelingsnummer er altid et firecifret nummer.
Alle spørgsmål vedrørende fakturering til Falck bedes rettet til:
Kreditorbogholderiet,
kreditor@falck.dk.
Falck Danmark A/S's generelle indkøbsbetingelser bedes respekteret ved enhver bestilling.
Leverandører til Falck Healthcare A/S bedes venligst følge retningslinjerne for indkøbs- og fakturahåndtering hos Falck Healthcare.